|
Zmluva |
neuvedené
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
|
03.02.2014 |
|
Komunitná nadácia Liptov |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201421
|
Strava 1 / 14
|
29,34 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0230004095
|
Tel. poplatky 1 /14
|
51,62 |
s DPH |
|
28.01.2014 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3210998008
|
Vyúčtovanie SSE za rok 2013
|
833,99 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
|
SSE, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3210952009
|
Vyúčtovanie SSE za rok 2013
|
809,72 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
|
SSE, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130140086
|
Výkon opakovaných úradných skúšok
|
240,00 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
|
TUV SUD Slovakia, a. s., pobočka B. Bystrica |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
720140362
|
Licenčný poplatok na rok 2014
|
207,60 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
|
Vema, s.r.o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
Kontrola a posudky el. spotrebičov
|
65,00 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
|
IngPol, Ružomberok |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14001
|
Zhotovenie okien 1/14
|
500,00 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
|
UNI GLASS |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
400536803
|
Predplatné
|
17,92 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
|
Slovenská pošta, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4757751309
|
Tel. poplatky 12/13
|
139,75 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
|
ST, Bratislava |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7228011386
|
Plyn 1 /14
|
1 000.00 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
|
SPP, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7228011392
|
Plyn 1 /14
|
850,00 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
|
SPP, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
813026366
|
Zrážky
|
158,16 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
|
Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
81302536
|
Vodné, stočné
|
169,90 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
|
Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
81302535
|
Vodné, stočné
|
197,56 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
|
Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
20.01.2014 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Odberu stravy v školskej jedálni - Ľubochňa
|
|
s DPH |
|
02.01.2014 |
|
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2072013
|
Strava 12 / 13
|
342,50 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
|
ŠJ pri ŠI, Ružomberok |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0230004095
|
Tel. poplatky 12 /13
|
45,92 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
|
Orange, Bratislava |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130654
|
Prenájom VD
|
245,00 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
|
KD AH, Ružomberok |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
20.12.2013 |