|
Faktúra |
92019
|
Strava 1/19
|
25,20 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
1900075
|
Prenájom Synagógy
|
180,00 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
|
KD AH, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
01.03.2019 |
|
Faktúra |
19022019
|
Poplatok za seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
14.02.2019 |
|
RVC Martin |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
201912
|
SF Strava 3 / 19
|
10,00 |
s DPH |
|
03.04.2019 |
|
ŠJ Hubová |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
201911
|
Strava 3 / 19
|
20,00 |
s DPH |
|
03.04.2019 |
|
ŠJ Hubová |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
201967
|
Strava 2/ 19
|
3,60 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
01.03.2019 |
|
Faktúra |
1900069
|
Prenájom VD
|
122,50 |
s DPH |
|
28.02.2019 |
|
KD AH, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
28.02.2019 |
|
Faktúra |
0230004095
|
Tel. poplatky 2/19
|
83,68 |
s DPH |
|
27.02.2019 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
28.02.2019 |
|
Faktúra |
1902005
|
Informačná tabuľa
|
142,80 |
bez DPH |
|
22.02.2019 |
|
Aluprojekt, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
28.02.2019 |
|
Faktúra |
19011
|
Vytvorenie sieťového spojenia
|
30,00 |
s DPH |
|
22.02.2019 |
|
Nancy, s.r.o |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
28.02.2019 |
|
Faktúra |
19009
|
Toner
|
21,00 |
s DPH |
|
18.02.2019 |
|
Nancy, s.r.o |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
28.02.2019 |
|
Faktúra |
8400005356
|
Vyúčtovanie SPP pľa zmluvy
|
1 023,10 |
s DPH |
|
18.02.2019 |
|
SPP, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
28.02.2019 |
|
Faktúra |
82019
|
Strava 1 / 19
|
96,20 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
|
ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
82019
|
SF Strava 1 / 19
|
9,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
1900033
|
Prenájom Hrboltová 2/19
|
80,00 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
KD AH, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
8226032816
|
Tel. poplatky
|
60,59 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
ST, Bratislava |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
95190017
|
Materiál
|
158,24 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
Grenstave, s. r. o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
19010159
|
Hygienické potreby
|
271,98 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
Carta Slovakia, s.r.o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
8180078720
|
Plyn 2 /19
|
1 000,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
SPP, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
8180078721
|
Plyn 2 /19
|
800,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
SPP, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |