|
|
Objednávka |
13/2020
|
Kancelárske obaly
|
|
s DPH |
|
25.03.2020 |
|
Resko Plus, s.r.o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
25.03.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Ladenie klavírov a opravy
|
|
s DPH |
|
24.03.2020 |
|
Pianoservis - Mrva Damián |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
132020
|
SF Strava 2 / 20
|
7,50 |
s DPH |
|
24.03.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
142020
|
Strava 2 / 20
|
25,95 |
s DPH |
|
24.03.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
19.03.2020 |
|
A J Produkty, |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5022003939
|
VS SR ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
19.03.2020 |
|
Poradca podnikateľa |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8255537391
|
Tel. poplatky
|
43,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
|
ST, Bratislava |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000133
|
Prenájom telocvične 2 / 20
|
137,50 |
s DPH |
|
16.03.2020 |
|
KD AH, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
95200203
|
Materiál
|
12,96 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
|
Grenstave, s. r. o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20007
|
Servisné služby, tonery
|
323,00 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
|
Nancy, s.r.o |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3210998600
|
SSE 3 / 20
|
230,00 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
|
SSE, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202007
|
Strava 2 / 20
|
30,08 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
|
ŠJ Hubová |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202008
|
SF Strava 2 / 20
|
8,00 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
|
ŠJ Hubová |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5412020
|
Strava 2 / 20
|
419,10 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
|
Spojená škola |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
92020
|
Strava 2 / 20
|
77,04 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
|
ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3210952600
|
SSE 3 / 20
|
200,00 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
|
SSE, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8140438675
|
Plyn 3 / 20
|
1 000.00 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
|
SPP, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20020153
|
hygienické a kancelárske potreby
|
275,93 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
|
Carta Slovakia, s.r.o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000117
|
Prenájom Synagógy
|
50,00 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
|
KD AH, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8140438676
|
Plyn 3 / 20
|
800,00 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
|
SPP, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
12.03.2020 |