|
|
Faktúra |
10110704
|
Materiál
|
188,50 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
|
Grenstave, s. r. o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
819026648
|
Vodné, stočné
|
85,99 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
|
Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
819026649
|
Vodné, stočné, zrážky
|
242,60 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
|
Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242857884
|
Tel. poplatky
|
60,59 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
|
ST, Bratislava |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
820200098
|
Poplatok za poskytnutie služby mVL
|
13,56 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
|
Vema, s.r.o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19456
|
Prenájom Hrboltová 10/19
|
40,00 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
|
KD AH, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19457
|
Prenájom Hrboltová 10/19
|
80,00 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
|
KD AH, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
18.10.2019 |
|
Zmluva |
neuvedené
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
07.10.2019 |
|
Obec Likavka |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
Kabeláž na zosieťovanie PC + tonery
|
|
s DPH |
|
07.10.2019 |
|
Nancy, s.r.o |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0230004095
|
Tel. poplatky 9/19
|
80,55 |
s DPH |
|
26.09.2019 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
26.09.2019 |
|
Zmluva |
45/2019
|
Nájomná zmluva
|
80,00 |
s DPH |
|
19.09.2019 |
|
Kultúrny dom A. Hlinku, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8242172605
|
Tel. poplatky
|
43,00 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
|
ST, Bratislava |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190180
|
Koberec
|
149,59 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
|
Koberce Max, s.r.o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
Koberec
|
149,59 |
s DPH |
|
13.09.2019 |
|
Koberce Max, s.r.o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19054
|
Servisné služby, VT, materiál a práce spojené s PC sieťou
|
1 095.00 |
s DPH |
|
11.09.2019 |
|
Nancy, s.r.o |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
101904591
|
Materiál
|
176,90 |
s DPH |
|
11.09.2019 |
|
Grenstave, s. r. o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
11.09.2019 |
|
Zmluva |
36/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
08.09.2019 |
|
Kultúrny dom A. Hlinku, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
08.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190116
|
Tabuľa s notovou osnovou magnetická + doprava
|
325,86 |
s DPH |
|
06.09.2019 |
|
Amarok, s.r.o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3210952600
|
SSE 9 /19
|
200,00 |
s DPH |
|
06.09.2019 |
|
SSE, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3210952600
|
SSE 9 /19
|
217,00 |
s DPH |
|
06.09.2019 |
|
SSE, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
06.09.2019 |