|
|
Faktúra |
0230004095
|
Tel. poplatky 7/19
|
84,91 |
s DPH |
|
30.07.2019 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8237878962
|
Tel. poplatky
|
43,00 |
s DPH |
|
25.07.2019 |
|
ST, Bratislava |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19048
|
Registratúrny poriadok - zosúladenie s novou vyhláškou
|
96,00 |
s DPH |
|
25.07.2019 |
|
ARCHÍV TATRY, s.r.o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900296
|
Prenájom telocvične 6 /19
|
172,50 |
s DPH |
|
25.07.2019 |
|
KD AH, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
422019
|
Rohová vstavaná skriňa
|
1 450.00 |
s DPH |
|
18.07.2019 |
|
Štefan Rožek - real interiér |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
Výpočtová technika - notebook 3 ks, nástenný rozvádzač 1 ks
|
1 546,78 |
s DPH |
|
15.07.2019 |
|
Nancy, s.r.o |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
10190408
|
Farby na maľovanie plátna
|
207,84 |
s DPH |
|
10.07.2019 |
|
Grenstave, s. r. o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236417584
|
Tel. poplatky
|
60,59 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
|
ST, Bratislava |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900325
|
Prenájom Synagógy
|
90,00 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
|
KD AH, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
752019
|
Strava 6 / 19
|
29,40 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
812019
|
SF Strava 6 / 19
|
10,50 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3210952600
|
SSE 7 /19
|
200,00 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
|
SSE, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3210998600
|
SSE 7 /19
|
217,00 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
|
SSE, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8745368161
|
Plyn 7 /19
|
800,00 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
|
SPP, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8745368160
|
Plyn 7 /19
|
1 000,00 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
|
SPP, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201924
|
SF Strava 6 / 19
|
12,00 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
|
ŠJ Hubová |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900325
|
Prenájom Synagógy
|
60,00 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
|
KD AH, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
819000327
|
Poplatok za poskytnutie služby mVL
|
15,84 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
|
Vema, s.r.o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900429
|
Činnosť technika BOZP a OPP
|
144,00 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
|
Global Ružomberok |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1072019
|
Strava 6 / 19
|
595,20 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
|
ŠI, Ružomberok |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
09.07.2019 |