|
|
Objednávka |
18/2019
|
FOME Grafický list s príslušenstvom 2 ks
|
699,80 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
|
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
Prenájom miestností s recepciou pri príležitosti 65. výročia založenia ZUŠ Ľ. Fullu
|
2 500.00 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
Hotel Kultúra |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900211
|
Prenájom Hrboltová 4/19
|
80,00 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
KD AH, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232213183
|
Tel. poplatky
|
60,59 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
ST, Bratislava |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
512019
|
SF Strava 4 / 19
|
11,00 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
692019
|
Strava 4 / 19
|
558,00 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
|
ŠI, Ružomberok |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
172019
|
Strava 4 / 19
|
75,85 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
|
ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
452019
|
Strava 4 / 19
|
30,80 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8110169869
|
Plyn 5 /19
|
800,00 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
|
SPP, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3210952600
|
SSE 5 /19
|
200,00 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
|
SSE, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3210998600
|
SSE 5 /19
|
217,00 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
|
SSE, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8110169868
|
Plyn 5 /19
|
1 000.00 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
|
SPP, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201913
|
Strava 4 / 19
|
21,00 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
|
ŠJ Hubová |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201914
|
SF Strava 4 / 19
|
10,50 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
|
ŠJ Hubová |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201969
|
Strava 4/ 19
|
5,40 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
Prenájom VD
|
|
s DPH |
|
02.05.2019 |
|
Kultúrny dom A. Hlinku, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
Prenájom kina
|
|
s DPH |
|
02.05.2019 |
|
Kultúrny dom A. Hlinku, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0230004095
|
Tel. poplatky 4/19
|
87,62 |
s DPH |
|
29.04.2019 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
Prenájom VD
|
|
s DPH |
|
25.04.2019 |
|
Kultúrny dom A. Hlinku, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8231563193
|
Tel. poplatky
|
46,49 |
s DPH |
|
17.04.2019 |
|
ST, Bratislava |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.04.2019 |