|
|
Faktúra |
1900179
|
Prenájom Synagógy
|
70,00 |
s DPH |
|
16.04.2019 |
|
KD AH, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900175
|
Prenájom telocvične 3/19
|
172,00 |
s DPH |
|
16.04.2019 |
|
KD AH, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
720192018
|
Licenčný poplatok za modul
|
153,60 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
Vema, s.r.o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
819000223
|
Poplatok za poskytnutie služby mVL
|
10,32 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
Vema, s.r.o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.04.2019 |
|
Zmluva |
neuvedené
|
Poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
15.04.2019 |
|
Zmluva |
neuvedené
|
Poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
14.04.2019 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
14.04.2019 |
|
Zmluva |
neuvedené
|
Poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
14.04.2019 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
14.04.2019 |
|
|
Faktúra |
322019
|
SF Strava 3 / 19
|
8,50 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3210998600
|
SSE 4 /19
|
217,00 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
|
SSE, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8667876729
|
Plyn 4 /19
|
800,00 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
|
SPP, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8667876728
|
Plyn 4 /19
|
1 000.00 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
|
SPP, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230136748
|
Tel. poplatky
|
60,59 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
|
ST, Bratislava |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900154
|
Prenájom Hrboltová 4/19
|
80,00 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
|
KD AH, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19031
|
Tonery
|
90,00 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
|
Nancy, s.r.o |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
819013219
|
Zrážky
|
280,64 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
|
Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190111
|
Čerpanie SF
|
580,00 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
|
Joba, s. r. o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3210952600
|
SSE 4 /19
|
200,00 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
|
SSE, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
332019
|
Strava 3 / 19
|
23,80 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
Prenájom Synagógy
|
|
s DPH |
|
05.04.2019 |
|
Kultúrny dom A. Hlinku, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19024
|
Servisné služby
|
135,00 |
s DPH |
|
03.04.2019 |
|
Nancy, s.r.o |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.04.2019 |