|
|
Faktúra |
1700199
|
Prenájom Synagógy
|
90,00 |
s DPH |
|
10.05.2017 |
|
KD AH, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3210952600
|
SSE 5/17
|
200,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
SSE, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
732017
|
Strava 4 / 17
|
462,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
ŠI, Ružomberok |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
452017
|
Strava 4/17
|
22,40 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
442017
|
SF strava 4/17
|
5,28 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3210998600
|
SSE 5 /17
|
209,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
SSE, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7263839612
|
Plyn 5 /17
|
800,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
SPP, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7263839609
|
Plyn 5 /17
|
1 066.00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
SPP, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201724
|
SF Strava 4 / 17
|
1,98 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
ŠJ Hubová |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2795957215
|
Tel. poplatky 4/17
|
59,99 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
ST, Bratislava |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17052
|
Výmena okien
|
1 961.71 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
UNI GLASS |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017023
|
Strava 4 / 17
|
6,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
ŠJ Hubová |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201752
|
Strava 4/ 17
|
8,15 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0230004095
|
Tel. poplatky 4/17
|
80,62 |
s DPH |
|
27.04.2017 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170108
|
Čerpanie SF
|
570,00 |
s DPH |
|
24.04.2017 |
|
Joba, s. r. o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700110
|
Prenájom telocvične 3/17
|
230,00 |
s DPH |
|
24.04.2017 |
|
KD AH, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3415000711
|
Tel. poplatky 3/17
|
54,31 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
|
ST, Bratislava |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017
|
Zhotovenie a výmena okien
|
1 961.71 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
UNI GLASS |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017
|
Zhotovenie a výmena okien v budove na Obv. ceste
|
1 961.71 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
UNI GLASS |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
817012939
|
Vodné, stočné
|
65,94 |
s DPH |
|
10.04.2017 |
|
Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
19.04.2017 |