Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 201967 Strava 2/ 19 3,60 s DPH 01.03.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča ZUŠ Ľ. Fullu 01.03.2019
    Faktúra 1900069 Prenájom VD 122,50 s DPH 28.02.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2019
    Faktúra 0230004095 Tel. poplatky 2/19 83,68 s DPH 27.02.2019 Orange Slovensko, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2019
    Faktúra 1902005 Informačná tabuľa 142,80 bez DPH 22.02.2019 Aluprojekt, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2019
    Faktúra 19011 Vytvorenie sieťového spojenia 30,00 s DPH 22.02.2019 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2019
    Faktúra 19009 Toner 21,00 s DPH 18.02.2019 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2019
    Faktúra 8400005356 Vyúčtovanie SPP pľa zmluvy 1 023,10 s DPH 18.02.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2019
    Faktúra 19022019 Poplatok za seminár 39,00 s DPH 14.02.2019 RVC Martin ZUŠ Ľ. Fullu 15.02.2019
    Faktúra 82019 Strava 1 / 19 96,20 s DPH 06.02.2019 ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 15.02.2019
    Faktúra 819000127 Poplatok za poskytnutie služby mVL 20,52 s DPH 07.01.2019 Vema, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
    Faktúra 7288936680 Plyn 1 /19 793,00 s DPH 16.01.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
    Faktúra 3210998012 SSE vyúčtovanie za rok 2018 9,22 s DPH 15.01.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
    Faktúra 720180321 Licenčný poplatok na rok 2018 271,44 s DPH 16.01.2018 Vema, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 16.01.2018
    Faktúra 82013676656 Tel. poplatky 1/18 54,73 s DPH 18.01.2018 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 23.01.2018
    Faktúra 7288936680 Plyn 1 /18 662,00 s DPH 18.01.2018 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 23.01.2018
    Faktúra 7288936676 Plyn 1 /18 803,00 s DPH 18.01.2018 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 23.01.2018
    Faktúra 1188800113 Tlačivá 154,20 s DPH 11.01.2018 ŠEVT, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 12.01.2018
    Faktúra 818000051 Zrážky 291,61 s DPH 17.01.2018 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2018
    Faktúra 818000051 Vodné, stočné 38,10 s DPH 17.01.2018 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2018
    Faktúra 818000050 Vodné, stočné 86,16 s DPH 17.01.2018 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/1620
    • Kontakty

      • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
      • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14
        0903488985 - Nám. A. Hlinku 14
        044/4323763 - Obvodová cesta 23
      • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok
        Slovakia
      • 42224357
      • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
      • Marcel Dúbravec
      • SK2109000000005070963200
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje