Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 43/2019 Prenájom VD s DPH 05.12.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 05.12.2019
    Objednávka 42/2019 Prenájom Synagógy s DPH 04.12.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 05.12.2019
    Objednávka 41/2019 Kanalizačné služby s DPH 02.12.2019 Vodárenská spoločnosť, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 03.11.2019
    Faktúra 0230004095 Tel. poplatky 11/19 76,27 s DPH 26.11.2019 Orange Slovensko, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu 26.11.2019
    Faktúra 04122019 Poplatok za seminár 39,00 s DPH 26.11.2019 RVC Martin ZUŠ Ľ. Fullu 26.11.2019
    Faktúra 20190445 Kontrola vozidla 152,06 s DPH 20.11.2019 Autocentrum ABC, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 20.11.2019
    Objednávka 40/2019 Kontrola vozidla s DPH 19.11.2019 Autocentrum ABC, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 19.11.2019
    Faktúra 8244352914 Tel. poplatky 43,00 s DPH 18.11.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 19.11.2019
    Faktúra 1900472 Prenájom telocvične 10 /19 207,50 s DPH 18.11.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 19.11.2019
    Faktúra 10110815 Materiál 88,97 s DPH 14.11.2019 Grenstave, s. r. o. ZUŠ Ľ. Fullu 14.11.2019
    Faktúra 792019 Ladenie klavírov 705,00 s DPH 11.11.2019 Pianoservis - Mrva Damián ZUŠ Ľ. Fullu 11.11.2019
    Faktúra 201944 Strava 10 / 19 47,00 s DPH 08.11.2019 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu 08.11.2019
    Faktúra 201945 SF Strava 10 / 19 12,50 s DPH 08.11.2019 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu 08.11.2019
    Faktúra 5252019 Strava 10 / 19 716,10 s DPH 08.11.2019 Spojená škola ZUŠ Ľ. Fullu 08.11.2019
    Faktúra 332019 Strava 10 / 19 134,82 s DPH 08.11.2019 ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 08.11.2019
    Faktúra 1042019 Strava 10/ 19 48,44 s DPH 08.11.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu 08.11.2019
    Faktúra 3210952600 SSE 11 /19 200,00 s DPH 08.11.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 08.11.2019
    Faktúra 8130311632 Plyn 11 /19 1 000.00 s DPH 08.11.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 08.11.2019
    Faktúra 3210998600 SSE 11 /19 217,00 s DPH 08.11.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 08.11.2019
    Faktúra 8245082339 Tel. poplatky 77,28 s DPH 08.11.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 08.11.2019
    << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/1620
    • Kontakty

      • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
      • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14
        0903488985 - Nám. A. Hlinku 14
        044/4323763 - Obvodová cesta 23
      • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok
        Slovakia
      • 42224357
      • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
      • Marcel Dúbravec
      • SK2109000000005070963200
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje